Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Menu «Écran/Virement »

ecranvirement.jpgL’écran reprend le principe général de la gestion de LoGeAs c’est à dire :

  • une partie supérieure (2) contenant l’ensemble des lignes déjà saisies dans cet écran. On peut également voir le nombre de saisie faite (2*)
  • une partie intermédiaire (3) avec les boutons de commande pour définir l’action que vous désirez réaliser (Nouveau, Valider, Déverrouiller, Annuler, Effacer, Ranger pièce, Ouvrir pièce).
  • une partie inférieure (4)présentant le détail de l’opération sélectionnée. Elle est divisée en plusieurs onglets (5).

Les informations

Les informations entrées par l’utilisateur, liées à la comptabilité, sont toutes regroupées dans une table de « saisie ».

Onglet "Normale" (5)

Fenêtre de saisie des informations générales de l’écriture. Les informations gérées sont :

Libellé :Zone de texte décrivant la nature de l’opération. Son texte est libre, mais il ne peut être laissé vide. Il est possible de sélectionner des valeurs par défaut. La liste est paramétrable voir ici
Date opération :Date d’émission de l’opération.
N° Pièce :Numéro d’opération généré automatiquement par le logiciel à la validation de la saisie. Ex : P01-15 - P : pièce / 01 : mois de saisie / 15 : 15ème pièce saisie en janvier.
Compte « source » :Compte de trésorerie sur lequel l’argent a été prélevé (crédit) (Banque/Caisse)
logoafficecomptee.jpgBouton permettant d’afficher les compte de trésorerie.
Poste (affectation sur le plan comptable “interne”) :Zone de sélection du compte sur le plan interne à renseigner en fonction du compte utilisé sur le plan officiel.
Compte « destination »Compte de trésorerie sur lequel l’argent a été versé (débit) (Banque / Caisse).
logoafficecomptee.jpgBouton accessible uniquement lorsque vous utilisez un compte de don nominatif sur le plan comptable officiel donnant lieu à reçu fiscal.
Information bordereau :Saisir la référence du paiement afin que l’information remonte sur l’écran « Pointage ».
Montant :Montant de l’opération
Information complémentaire :Zone de saisie libre.

Pour plus d'informations sur la structure de la table, reportez-vous ici.
Pour le fonctionnement des grilles : Pour savoir comment fonctionne les grilles

Onglet "Avancée" (5)

Onglet à utiliser uniquement pour les BNC et les BA

Onglet « Information » (5)

Onglet qui vous donne des informations sur le pointage de l’écriture. Cette zone est non saisissable et non modifiable

Onglet « Audit » / sous onglet « Historique » (5)

Onglet qui permet de visualiser qui a saisi / modifié ou supprimé l’écriture.

Création d’une nouvelle opération

Pour créer une nouvelle ligne de virement, cliquez sur le bouton «Nouveau». banderecette.jpgLe logiciel reprend par défaut toutes les informations de la ligne sur laquelle vous êtes positionné lorsque vous cliquer sur « Nouveau ». Vous pouvez également créer une nouvelle opération sans recopie de la ligne sur laquelle vous vous situez en allant préalablement dans le menu « Administration » - Option de la base courante cliquez sur Ecran « Dépense» puis Général et décocher toutes les cases puis Quitter.
admin1.jpgoptionbasevirement.jpg

Retourner sur l’écran «Virement» puis cliquer sur « Nouveau ». Saisir toutes les informations nécessaires à la création de votre écriture puis cliquer sur le bouton «Valider».

bande2.jpg

En cas d’erreur, vous pouvez annuler votre saisie en cliquant sur le bouton «Annuler»

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Libellé

Dans le champ libellé, il est possible de créer une liste prédéfinie de textes Gestion des listes de choix. Pour accéder à la liste, cliquez sur la flèche noire en fin de zone de saisie, puis cliquez sur le libellé désiré en vous servant de l’ascenseur s’il y a lieu. Notes :

  • Vous pouvez bien sûr entrer librement un texte.
  • Vous pouvez utiliser la touche « tabulation » pour vous déplacer de champ en champ.

Compte "source"

Le compte « source » est le compte où l’on veut retirer l'argent (crédit).

  • Soit par le menu déroulant en cliquant sur la petite flèche en fin de cellules.
  • Soit en cliquant sur le petit icône logoafficecomptee.jpg pour afficher les comptes puis saisir un mot clé présent dans le compte et/ou cocher les comptes que vous souhaitez voir afficher dans la grille et sélectionner le compte voulu.
  • Soit en saisissant directement par votre pavé numérique le début du numéro de compte.
  • Soit par le libellé du compte en cliquant droit dans la cellule de saisie du compte et en cochant Afficher / Rechercher les comptes par leur intitulé.


Compte "destination"

Le compte « destination» est le compte où l’on veut déposer l'argent (dédit).

Montant

Deux modes de saisie sont disponibles, avec ou sans virgule On bascule de l’un à l’autre par le menu contextuel obtenu en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone montant puis cocher ou décocher « Saisir la virgule » en fonction du mode de saisie que vous désirez utiliser.

Modifier une saisie

Une écriture est modifiable le temps que l’exercice n’est pas clos et que l’écriture n’est pas verrouillée. Pour modifier une écriture, il faut cliquer sur le bouton « Déverrouiller ». Puis valider une fois que vous avez fait les modifications. bande4.jpgNote : Une écriture se verrouille lorsque vous générez des reçus fiscaux en cours d’année par exemple. De ce fait, les écritures en lien avec les reçus ne sont plus modifiables.

Annuler une saisie en cours

Lors de la création d’une écriture comptable, il est possible de l’annuler en cliquant sur la touche « Annuler ». Cette manipulation est réalisable que si la ligne n’a pas été validée. Une fois l’écriture validée il faut cliquer sur effacer pour la supprimer. bande3.jpg

Effacer une ligne

Pour effacer une ligne comptable, il suffit d’utiliser le bouton « Effacer ». Toute ligne effacée peut être restaurée (en cliquant sur le bouton « Restaurer » qui apparaît à la place du bouton « Effacer ») à tout moment le temps que l’écriture n’est pas validée. bande6.jpg

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clientlourd/compta/virement.txt · Dernière modification: 2021/07/25 17:27 de nicolas